索引号: bxssjj-2025-00027 发布机构: 本溪市审计局
信息名称: 关于对政协本溪市第十四届委员会 第四次会议第4159号提案办理情况的答复 主题分类: 市审计局
发布日期: 2025-03-10 成文日期: 2025-03-10
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关于对政协本溪市第十四届委员会 第四次会议第4159号提案办理情况的答复

发布时间:2025-03-10 17:30:56 【字体:

 

  

 


                                                                                                                           

本审案字〔2025〕第2号

 

关于对政协本溪市第十四届委员会第四次会议第4159号提案办理情况的答复

 

李艳委员:

您提出的《关于加强我市国有企业审计监督的提案》收悉。现答复如下:

近年,市审计局以深入贯彻落实国有企业改革深化提升工作,完善管理监督体制机制,推动企业实现高质量发展为目标,不断加大国企审计监督力度,取得了积极成效。

2023年开展了本溪客运集团有限公司经营情况专项审计调查。通过发现问题并提出审计意见,促进市客运集团出台了《本溪客运集团有限公司全面深化改革实施方案》,清退了非必要雇工134人,节约成本约150万元。市审计局撰写的《审计推动企业“三项制度”改革助力客运集团稳步发展》审计信息,获得市领导批示。

2024年开展了本溪钢联发展有限公司经济责任审计项目。审计发现钢联公司及其子公司存在涉嫌漏税的问题,移送税务部门进行处理;还发现了钢联公司个别领导人员违规兼职取酬的问题,移送市国资委进行处理。此外,钢联公司根据审计结果及建议,加快完善了企业经营业绩考核和薪酬管理制度;建立健全企业法人治理结构,加强了内部管控;并收回对了外合作经营企业收益600万元,维护了国有资本权益。

为进一步规范国有企业运营管理,有效防范化解重大风险,市审计局依托近三年开展的9个涉企审计项目成果,向市委审计委提交了第一份审计综合报告及第一份审计专报。指出我市国有企业存在企业负责人违规决策,造成国有资产损失;经营管理不力,导致企业利益严重受损;国有资产保值增值意识不强,国有资本经营收益不高等问题,并提出国有企业大额资金存放随意性大亟待强化制度性约束的建议。综合报告和审计专报均获市委书记批示,发挥了审计提升国有企业经营水平、助推国资国企改革的重要作用。

2025年,将按照年度审计计划,深入开展本溪市国有企业改革情况专项审计。重点关注我市国有企业资产和负债、损益的真实性合法性效益性、内部管理、风险管控等情况。今年,市审计局将继续充分履行审计监督职能,服务重点领域改革,助力我市全面振兴三年行动取得全面胜利。

                                                                                                


                                                                                                 本溪市审计局

                                                                                     2025年3月10日